区交控集团加强内部审计与法律审查工作
为强化内部管理、防范风险隐患、加强廉政建设,保证企业决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化,区交控集团不断加强内部审计工作力度,提高法律审查工作质量。
提升内部审计工作效能,配齐配强审计力量,加强内审队伍建设。年初制定审计计划,通过查账、谈话、统计分析、现场调查等手段对财务、融资、工程项目建设等重点领域的重点岗位和工作进行日常监督检查。节假日期间开展公务用车、公务接待、津补贴发放等专项检查,及时发现公司廉洁风险和问题,推动廉政建设工作,抓早抓小,防微杜渐,促进形成“不敢腐不能腐不想腐的”防腐机制。建立法律审查制度,聘请优秀法律顾问,招聘法律专业名校优生审查融资、担保等合同文件,邀请区政府法律顾问召开《公司法》培训会、《国有企业工作人员预防职务犯罪概述》专题讲座,提高员工法律意识,确保经营活动合法、合规。
区交控集团将继续紧紧围绕区委区政府重大决策部署,聚焦主责主业和重点领域,积极开展内部审计工作,全面强化合规管理、深入推进依法经营,让内审监督和法律审查成为推动集团党风廉政建设工作的最有力保障。
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